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व्यक्तिगत आयकर के लिए टैक्स ऑडिट: ऑडिट का समय और प्रगति, क्या जाँच की जा रही है। व्यक्तिगत आयकर के लिए टैक्स ऑडिट: ऑडिट का समय और प्रगति, क्या जांचा जाता है मजदूरी पर आयकर का भुगतान कब करें

हमने आपके साथ एक से अधिक बार नोट किया है कि "1C: एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8, रेव। 3.0", "1C: पेरोल और एचआर 8, रेव। 3.1" जैसे सॉफ़्टवेयर उत्पादों के नए संस्करणों में, बहुत सुविधाजनक और उपयोगी रिपोर्टें लगातार दिखाई देती हैं, या महत्वपूर्ण सहायक जो काम को आसान बनाते हैं। इस बार, आइए "व्यक्तिगत आयकर के भुगतान के समय को नियंत्रित करना" रिपोर्ट पर करीब से नज़र डालें। जिसकी प्रासंगिकता पहले से ही उसके नाम पर है, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह रिपोर्ट केवल नए संस्करणों में उपलब्ध है। "1C: एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8, रेव। 3.0" में, आप इसे "वेतन और कर्मियों", "वेतन रिपोर्ट" अनुभाग में पा सकते हैं।

यह रिपोर्ट कैसे बनती है और इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, आइए वेतन विन्यास को देखें। यहां यह "कर और योगदान", "करों और योगदान पर रिपोर्ट" अनुभाग में स्थित है।


आइए एक रिपोर्ट बनाएं। बनाते समय, हम अवधि, संगठन, कर प्राधिकरण निर्धारित कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो कर्मचारी द्वारा ब्रेकडाउन के साथ भरा जा सकता है।


जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कटौती की तारीख पर नहीं, बल्कि हस्तांतरण की समय सीमा की तारीख पर रोके गए कर की राशि को दर्शाता है। इस प्रकार, एक बैलेंस शीट जैसा दिखता है, और साथ ही, एक सकारात्मक शेष राशि का मतलब देर से भुगतान होगा।

हमारे उदाहरण में, मार्च के वेतन का भुगतान 14 अप्रैल को किया गया था, इसलिए व्यक्तिगत आयकर को स्थानांतरित करने की समय सीमा 17 अप्रैल होगी, जो सप्ताहांत के बाद पहला कार्य दिवस है।


लेकिन पेरोल में वेतन के साथ टैक्स ट्रांसफर करने के लिए एक चेकबॉक्स था, इसलिए हमें नेगेटिव फाइनल बैलेंस वाली ऐसी तस्वीर मिली, यानी समय से पहले टैक्स ट्रांसफर कर दिया गया।

कथन में इस चेकबॉक्स को हटाना संभव है, फिर दिखाई देने वाले हाइपरलिंक द्वारा, आप "व्यक्तिगत आयकर हस्तांतरण" दस्तावेज़ बना सकते हैं।


विचार करें कि रिपोर्ट में शेष राशि निश्चित रूप से कर हस्तांतरण की तारीख पर कैसे निर्भर करती है। मान लीजिए कि उन्होंने दिन को दिन में स्थानांतरित कर दिया, यानी स्थानांतरण की तारीख स्थानांतरण की समय सीमा की तारीख थी।


तब अंतिम शेष राशि शून्य होगी।


यह एक आदर्श स्थिति है, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत आयकर को स्थानांतरित करना भूल गए हैं, या नियत तारीख से बाद में स्थानांतरित कर दिया है, तो आप एक सकारात्मक संतुलन देखेंगे।


जैसा कि हम देख सकते हैं, रिपोर्ट बहुत सुविधाजनक है जब बहुत सारे अंतर-निपटान भुगतान होते हैं, कर हस्तांतरण की विभिन्न अवधियों के साथ भुगतान, जिन्हें हमेशा ट्रैक नहीं किया जाता है, खासकर जब बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। अधिक विस्तृत डेटा विश्लेषण के लिए, आप कर्मचारियों पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।


फिर आवश्यक तिथियां, भुगतान की शर्तें, और कर की राशि जिसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए, इस रिपोर्ट को पढ़ना न भूलें और अपने काम में इसके आवेदन को खोजें।

कई संगठनों के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए आयकर के भुगतान के समय की समस्या प्रासंगिक है।

कर कानून जल्दी हस्तांतरण की अनुमति नहीं देता धनअनिवार्य भुगतान। स्थानांतरण में देरी भी प्रत्येक छूटे हुए दिन के लिए दंड के रूप में दंड के रूप में दंडनीय है।

भुगतान की शर्तेंकिसी व्यक्ति की आय पर अनिवार्य कर लगाने की स्थापना की जाती है कला का खंड 6। 226 रूसी संघ का टैक्स कोड. सामान्य स्थिति में, भुगतान की तारीख कर्मचारी को धन के भुगतान के अगले दिन होती है। एक अपवाद केवल तब किया जाता है जब बीमार अवकाश और छुट्टी वेतन के लिए कर स्थानांतरित किया जाता है।

भुगतान भुगतान आदेश के आधार पर किया जाता है -।

विधायक कर्मचारियों के साथ बस्तियों का रूप स्थापित नहीं करता है। यह कंपनी के चालू खाते से कार्ड में गैर-नकद हस्तांतरण, कैश डेस्क के माध्यम से नकद निकासी या भुगतान के अन्य रूपों में हो सकता है।

अतिरिक्त खर्चों को रोकने और कानून का पालन करने के लिए, हम कर्मचारी की आय से भुगतान की शर्तों के साथ निम्नलिखित तालिका का उपयोग करने की सलाह देते हैं:

एक व्यक्ति की आय का प्रकार आय प्राप्ति की तिथि इनकम टैक्स विदहोल्डिंग की तारीख वैट भुगतान की समय सीमा
महीने की पहली छमाही के लिए वेतन चालू माह के 16-31 मजदूरी की दूसरी किस्त के भुगतान के अगले दिन के बाद नहीं
कैलेंडर अवधि की दूसरी छमाही के लिए वेतन अगले महीने की 1-15 तारीख पेरोल की तारीख
बीमारी के लिए अवकाश

(विकलांगता लाभ बीमारी की छुट्टी दिए जाने के 10 दिनों के बाद नहीं मिलते हैं)

अंक दिवस लाभ जारी करने या कार्ड में स्थानांतरण की तिथि बाद में नहीं आखिरी दिनवह महीना जिसमें भुगतान देय है
छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी पर जाने से तीन दिन पहले नहीं अवकाश वेतन तिथि
बर्खास्तगी पर गणना वास्तविक बर्खास्तगी का दिन हाथ पर गणना जारी करने की तिथि - अंतिम कार्य दिवस गणना के भुगतान के अगले दिन बाद में नहीं
लाभांश निर्धारित दिन पर सामान्य बैठकसमाज के सदस्य धन के भुगतान का दिन उपार्जित लाभांश के हस्तांतरण के बाद की तारीख के बाद नहीं

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2018 में, आय पर बकाया कर के भुगतान के समय में परिवर्तन व्यक्तियों, अभी सोचा नही है। अब तक जो नियम थे 2016 में स्थापितऔर रूसी संघ के टैक्स कोड के अध्याय 23 द्वारा निर्धारित।

अगर महीने के आखिरी दिन छुट्टी है

यदि जिस दिन आयकर के हस्तांतरण की समय सीमा निर्धारित की जाती है, उस दिन कैलेंडर के अनुसार अवकाश होता है, आधिकारिक अवकाश, तो स्थापित नियमों के अनुसार, सप्ताहांत के बाद अगले कार्य दिवस पर व्यक्तिगत आयकर का भुगतान किया जाना चाहिए।

मजदूरी पर आयकर का भुगतान कब करें?

कर्मचारी के वेतन से किस व्यक्तिगत आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, इसकी सही गणना करने के लिए राज्य का बजट, अनुसरण करता है स्थिति सही ढंग से सेट करेंकरदाता।

पिछले कैलेंडर वर्ष में 183 दिनों से अधिक समय तक रूसी संघ के क्षेत्र में रहने पर, एक व्यक्ति को कर निवासी माना जाएगा।

इस मामले में, कर की दर 13% होगी। अन्यथा, यह अनिवासियों के लिए 30% तक बढ़ जाता है। इस मामले में, किसी व्यक्ति की नागरिकता बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है।

जरूरी! प्राप्ति की अवधिआय के रूप में मजदूरी, हाथ में धन जारी करने का दिन या कार्ड में उनके हस्तांतरण का क्षण निर्धारित किया जाता है। वहीं, आपको NLFL रखना होगा। और फिर इसे प्रतिधारण के दिन या अगले दिन स्थानांतरित करें।

विवाद के बिंदुओं में से एक है अग्रिम भाग से व्यक्तिगत आयकर रोकनावेतन। एक राय है कि किसी कर्मचारी को अग्रिम जारी करने पर आयकर को रोक दिया जाना चाहिए और सीधे स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

एक अन्य राय यह बताती है कि अग्रिम का भुगतान बिना रोक-टोक के पूरा किया जाना चाहिए, और आयकर की कटौती और अग्रिम से उसका भुगतान तब किया जाना चाहिए जब स्थानांतरण की नियत तारीख तक मजदूरी की पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाए।

अधिकांश मत अभी भी दूसरे दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्त हैं।

कर्मचारी छुट्टी वेतन कब स्थानांतरित करें?

यह तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि अवकाश वेतन से भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत आयकर दर भी भुगतानकर्ता की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है।

निवासियों के लिएवह पारंपरिक बनाती है 13%, अन्य सभी के लिए - 30%.

2016 तक, अवकाश वेतन से व्यक्तिगत आयकर का भुगतान के अनुसार किया गया था सामान्य सिद्धान्तजिन्होंने मजदूरी के लिए कर संग्रह को रोकने का काम किया।

इसके बाद, रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय ने निर्णय लिया कि श्रम संहिता में अवकाश वेतन को शामिल करने के बावजूद, वर्तमान मानदंड टैक्स कोडकेवल वेतन से संबंधित है न कि अवकाश वेतन से।

जरूरी!शुरुआत 2016 से,रूसी संघ के कर संहिता के अनुच्छेद 226 के नए संस्करण के लागू होने के बाद, छुट्टी के वेतन पर अर्जित आयकर को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया और शर्तों का तात्पर्य उस महीने के अंतिम दिन के बाद भुगतान नहीं करना है जिसमें कर्मचारी को प्राप्त हुआ था निधि।

कर आधार वास्तव में भुगतान किए गए अवकाश वेतन की कुल राशि है। जब कोई कर्मचारी अधूरी छुट्टी पर जाता है, तो व्यक्तिगत आयकर की गणना केवल उस छुट्टी के भुगतान की राशि पर की जाती है जो वास्तव में भुगतान की जाती है।

बीमार छुट्टी से

काम के लिए अस्थायी अक्षमता की शीट पर भुगतान की गणना 10 दिनों के भीतर उत्पादितकर्मचारी को बीमार छुट्टी देने के बाद। व्यक्तिगत आयकर निधि का वास्तविक हस्तांतरण मजदूरी के भुगतान के अगले दिन (मुख्य भाग या अग्रिम भुगतान) किया जाता है।

इस प्रकार से, समय सीमाआयकर के भुगतान पर विचार किया जाएगा महीने का आखिरी दिन।

बर्खास्तगी पर अप्रयुक्त छुट्टी के मुआवजे के साथ

कुछ कर्मचारी निजी कारणों से छुट्टी पर नहीं जाते हैं। इस मामले में, कानून द्वारा बर्खास्त किए जाने पर, वे हकदार हैं अप्रयुक्त छुट्टी अवधि के लिए मुआवजा।

सवाल उठता है कि अगर छुट्टी की भरपाई नकद भुगतान से की जाती है तो क्या नियोक्ता आयकर स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है।

उत्तर स्पष्ट है - यह होना चाहिए।

जरूरी!अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों के लिए मुआवजे की गणना करते समय नियोक्ता काम के आखिरी दिन आयकर रोकना चाहिएकर्मचारी - जिस दिन बर्खास्तगी जारी की जाती है।

नमस्कार! इस लेख में हम व्यक्तिगत आयकर के लिए टैक्स ऑडिट के बारे में बात करेंगे।

आज आप सीखेंगे:

  1. इस चेक के दौरान क्या चेक किया जाता है।
  2. आपसे क्या दस्तावेज मांगा जा सकता है।
  3. निरीक्षण कब निर्धारित किया जा सकता है?

जांचें और हो सकता है और बाहर निकल सकता है।

ऑन-साइट टैक्स ऑडिट आयोजित करना

रूसी संघ के टैक्स कोड की आवश्यकताओं के आधार पर एक ऑन-साइट टैक्स ऑडिट किया जाता है।

एक चेक में, आपकी कंपनी की जाँच इस प्रकार की जा सकती है:

  • करदाता;
  • शुल्क का भुगतानकर्ता;
  • कर एजेंट।

इस मामले में, चेक तीन को कवर कर सकता है हाल के वर्षआपकी कंपनी की गतिविधियाँ।

लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान अवधि भी सत्यापन के अधीन हो सकती है, हालांकि, अभ्यास से देखते हुए, इस परिस्थिति का शायद ही कभी उपयोग किया जाता है।

यह आसानी से समझाया गया है: अपने कार्यालय को छोड़े बिना, यानी डेस्क ऑडिट के माध्यम से वर्तमान अवधि की जांच करना आसान है।

एक अन्य तथ्य जिसके कारण निरीक्षक वर्तमान अवधि की उपेक्षा कर सकता है, वह कराधान प्रक्रिया की विशिष्टता है।

कर भुगतान के एक भाग के लिए, परिणाम वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह पता चला है कि अगला कैलेंडर वर्ष शुरू होने से पहले, जाँच करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एफटीएस निरीक्षकों की जाँच करें:

  • बजट में करों के भुगतान की शर्तें और पूर्णता;
  • कर की दर को कितनी सही तरीके से लागू किया जाता है;
  • कर कटौती की शुद्धता;
  • क्या कर आधार सही है?

क्या दस्तावेज का अनुरोध किया जा सकता है:

  • कार्मिक दस्तावेज;
  • सांख्यिकीय रूप;
  • के लिए कर कार्ड;
  • प्राथमिक वित्तीय दस्तावेज।

यह सूची खुली है, क्योंकि यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो निरीक्षक अतिरिक्त दस्तावेजों का अनुरोध कर सकते हैं।

घोषणा की जाँच 3-एनडीएफएल

कर अवधि समाप्त होने के बाद, आपको संघीय कर सेवा को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि आप कर कटौती प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न दाखिल करने का भी अधिकार है।

इस मामले में कर नियंत्रण का प्रयोग करने की संभावनाओं में से एक डेस्क ऑडिट है।

कर अधिकारी सीधे आपकी कंपनी में जाए बिना दस्तावेज़ीकरण की जांच करेंगे।

सत्यापन अवधि

ऑडिट उस समय से तीन महीने तक चलता है जब आप कर कार्यालय को रिपोर्ट जमा करते हैं।

केवल जिस अवधि के लिए आपने दस्तावेज जमा किए हैं, उस पर विचार किया जाएगा, दूसरी बार सत्यापन नहीं किया जाएगा।

कैसी है प्रक्रिया

आपके द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज और पूर्ण घोषणा जमा करने के बाद, सत्यापन शुरू हो जाएगा। साथ ही, कोई भी आपको इसके बारे में सूचित नहीं करेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भिन्न प्रकृति के विरोधाभास, त्रुटियाँ या कमियाँ पाई जाती हैं तो इसे निलंबित किया जा सकता है। संघीय कर सेवा के विशेषज्ञ आपसे स्पष्टीकरण मांगेंगे या आपसे की गई गलतियों को सुधारने के लिए कहेंगे। ऐसा करने के लिए आपके पास पांच दिन हैं।

आपको सूचित किया जाएगा कि सत्यापन प्रक्रिया निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक द्वारा बाधित की गई थी:

  • आपको कुछ दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा जाएगा;
  • आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

समस्याओं से बचने के लिए, निरीक्षक को अपना संपर्क फोन नंबर छोड़ दें।

यह पता चला है कि यदि आप अतिरिक्त दस्तावेज लाए हैं, या कुछ ठीक किया है, तो सत्यापन अवधि बढ़ जाती है। एफटीएस के प्रमुख के इस निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

घोषणा का सत्यापन पूरा होने के बाद, घटनाओं का विकास निम्नानुसार हो सकता है:

  • यदि त्रुटियां पाई जाती हैं, तो दस्तावेज़ीकरण की एक अद्यतन सूची लाने की आवश्यकता होगी;
  • यदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो घोषणा को ठीक करने की आवश्यकता होगी और जाँच फिर से की जाएगी;
  • यदि कोई त्रुटि या विसंगतियां नहीं पाई जाती हैं, तो भुगतान किया गया कर आपको वापस कर दिया जाएगा।

सत्यापन स्थिति कैसे पता करें

यदि आप प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने की इच्छा रखते हैं, तो आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं:

  • निरीक्षक को टेलीफोन कॉल के माध्यम से;
  • संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर "इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं" अनुभाग में पंजीकरण करके।

इन विधियों का उपयोग करके, आप निरीक्षकों के कार्यों को ट्रैक करने और उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर तुरंत स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

6-एनडीएफएल की जाँच हो रही है

6-एनडीएफएल रिपोर्टिंग के उन रूपों में से एक है जिसे बिना किसी असफलता के प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वे ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और, और। और सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है।

रिपोर्टिंग किस रूप में है

यह प्रपत्र आमतौर पर केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाता है। आप इसे कागज पर तभी उपलब्ध करा सकते हैं जब आपकी कंपनी में 25 से कम कर्मचारी हों।

यदि यह नियम आप पर लागू नहीं होता है, और आप कागजी रूप में गणना प्रदान करते हैं, तो आपको दो सौ रूबल का जुर्माना देना होगा।

चेक कब किया जाता है

यह आपके द्वारा 6-व्यक्तिगत आयकर की गणना पास करने के बाद शुरू किया जाता है। एक घटना शुरू करने के लिए, संघीय कर सेवा के एक कर्मचारी को उच्च प्रबंधन से निर्णय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि अन्य मामलों में होता है।

यह चेक तीन महीने से अधिक नहीं रहता है, इस अवधि को रूसी संघ के टैक्स कोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

6-NDFL, साथ ही अन्य की जाँच करने का उद्देश्य त्रुटियों और उल्लंघनों का पता लगाना या यह सुनिश्चित करना है कि वे अनुपस्थित हैं।

सत्यापन चरण

पूरी प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया गया है:

  • फेडरल टैक्स सर्विस के विशेषज्ञों द्वारा आपसे फॉर्म 6-एनडीएफएल प्राप्त करने के बाद, सबसे पहले वे आपकी कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी सत्यापित करेंगे: वे पता, नंबर और कई अन्य डेटा सत्यापित करेंगे;
  • यह जाँच की जाती है कि गणना कितनी सही ढंग से भरी गई है: डेटा को संचयी कुल के साथ भरना चाहिए;
  • नियंत्रण अनुपात की जाँच की जाती है: इससे यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि आपके द्वारा सबमिट किया गया डेटा निरीक्षकों के पास पहले से मौजूद डेटा से मेल खाता है या नहीं;
  • अंकगणितीय प्रकृति की त्रुटियों की पहचान करने के लिए डेटा की पुनर्गणना की जाती है।

नियंत्रण अनुपात

इन अनुपातों को चेक इन करने के लिए लिया जाता है विभिन्न क्षेत्रदेश उसी तरह आगे बढ़े।

इससे न केवल निरीक्षकों, बल्कि करदाताओं को भी यह जांचने में मदद मिलती है कि क्या उन्होंने सही गणना की है।

नियंत्रण अनुपात में निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

  • आपके द्वारा शीर्षक पृष्ठ पर डालने की तिथि (यदि आप दस्तावेज़ को देर से जमा करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है);
  • अर्जित आय कर कटौती से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन उनके बराबर हो सकती है;
  • उपार्जित कर की राशि निश्चित अग्रिम भुगतान से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बराबर हो सकती है।

क्या चेक किया गया है

6-व्यक्तिगत आयकर में, करों को सूचीबद्ध करने की समय सीमा तय की जाती है। निरीक्षक इस जानकारी को आपकी कंपनी या व्यक्तिगत उद्यमी के सामने वाले कार्ड में दर्शाए गए एक से सत्यापित करते हैं।

उल्लंघनों की पहचान करने के लिए ऐसे रजिस्टरों को संकलित किया जाता है। वे आपको यह पता लगाने की भी अनुमति देते हैं कि आपने समय पर बजट में कर भुगतान की गणना और भुगतान किया है या नहीं।

एफटीएस कर्मचारियों के लिए समय बचाने के लिए कुछ सत्यापन गतिविधियां स्वचालित मोड में की जाती हैं।

यदि, सत्यापन किए जाने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सभी जानकारी त्रुटियों और कमियों के बिना प्रदान की जाती है, तो सत्यापन गतिविधियों को पूर्ण माना जाता है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आपको पहले उन्हें हल करना होगा, और उसके बाद ही एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

दस्तावेज़ सुलह

6-एनडीएफएल की वार्षिक गणना की जांच की प्रक्रिया में, 2-एनडीएफएल के साथ मिलान अनिवार्य है।

सीधे शब्दों में कहें, तो आपने कर्मचारियों को गुणवत्ता में जो भुगतान किया है, वह व्यक्तियों के आय प्रमाण पत्र में दर्शाए गए डेटा के अनुरूप होना चाहिए।

इसके अलावा, वे उन व्यक्तियों की संख्या की जांच करते हैं जिन्हें आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं।

यदि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उठते हैं

यदि ऑडिट के दौरान फेडरल टैक्स सर्विस के कर्मचारी रिपोर्टिंग में त्रुटियों और विसंगतियों की पहचान करते हैं, तो आपको इसकी सूचना दी जाएगी।

जिम्मेदार व्यक्ति को उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों पर स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजा जाएगा। आपको कर कार्यालय से दावा प्राप्त होने की तिथि से 5 कार्य दिवस लगते हैं।

यदि यह पता चलता है कि आपने कर का पूरा भुगतान नहीं किया है, तो व्यक्तिगत आयकर का भुगतान करने की मांग आपके पते पर भेजी जाएगी - यह एक साधारण कम भुगतान के मामले में है।

और यदि किसी कारण से कर आधार को कम करके आंका जाता है, तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा - बकाया राशि का 20% और आपराधिक मंशा साबित होने पर 40%।

आमतौर पर, मांग उस अवधि को इंगित करती है जिसके दौरान आपको मौजूदा ऋण का भुगतान करना होगा। यदि आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो कर कार्यालय, एकतरफा, आपके चालू खातों से ऋण का भुगतान करेगा, और इससे पहले, यह बकाया की पूर्ण संतुष्टि तक आपके सभी बकाया को रोक देगा। आपकी गतिविधि को पंगु बना दिया जाएगा, क्योंकि सभी खातों में बकाया राशि के बराबर "अग्निरोधक" राशि होनी चाहिए। और, यदि उस खाते की राशि जहां अनुरोध भेजा गया है, आवश्यक राशि से कम है, तो बेतुकापन उत्पन्न होता है - भुगतान सफल होने के लिए आपको खाते को फिर से भरना होगा।

निपटान खातों पर आंदोलन को बहाल करने के लिए बहुत समय होगा: जब तक भुगतान डेबिट नहीं किया जाता है, तब तक यह कर खातों में दिखाई देगा। और इन सभी कार्रवाइयों के बाद ही, कर अधिकारी आपके खातों को अनब्लॉक करने के लिए एक सूचना भेजेंगे।

बारीकियों

यह ध्यान देने योग्य है कि यदि आपने वर्ष के दौरान व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया है, तो आपको 6-व्यक्तिगत आयकर की गणना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि केवल एक अवधि में कोई स्थानान्तरण नहीं होता है, तो इस अवधि से संबंधित कॉलम खाली हो जाएगा, और बाकी को भरना होगा।

निष्कर्ष

प्रिय पाठकों! ध्यान रखें कि निरीक्षण करने की प्रक्रिया में, निरीक्षकों द्वारा पाई गई त्रुटियां, लेकिन तीन साल की अवधि में जारी की गई, आपको जवाबदेह ठहराने का आधार नहीं हो सकती हैं।

लेकिन किसी भी मामले में, बस उनसे बचने या उन्हें समय पर ठीक करने का प्रयास करें।

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